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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-04-12 11:41

謝謝老師,那2016年我們計提了借資產減值損失 貸壞賬準備,年度審計調整分錄是,借遞延所得稅資產 貸所得稅費用,利潤表的所得稅欄就出現了紅字,這樣可以嗎?稅務局能否同意?

胡蘿卜 追問

2017-04-12 12:57

老師如果按照這么分錄調整的話,實際匯算清繳時就不用調了對嗎?用這樣的報告申請高新技術企業是否能通過?

袁老師 解答

2017-04-12 11:33

因為會計利潤減少,稅法不允許扣除,以后發生才扣除,以后就會少交所得稅,是一種遞延所得稅資產

袁老師 解答

2017-04-12 12:00

可以的,不影響的,只要不少交稅

袁老師 解答

2017-04-12 14:04

是的,可以的

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你好,計提的依據是以后能轉回的差異。比如虧損計提的所得稅資產,虧損是100萬,那計提的依據就是100萬。計提的比例是指以后預計轉回年度當年的稅率,比如稅率是25%,那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
計提壞賬,產生可抵扣的暫時性差異,確認遞延所得稅資產,是這樣賬務處理的
2018-05-09 20:48:10
借:所得稅費用,遞延所得睡資產貸:應交稅費--應交所得稅;遞延所得稅是導致未來少交稅的事項
2017-03-28 23:28:56
同學,應收帳款賬面和稅法有差額才計提
2019-04-02 04:32:25
是的,計提壞賬100和做借遞延所得稅資產貸所得稅費用是相關的,你需要在可以準確核算該稅款的時機及數額時進行計提,一般來說就是會計期末,你也可以根據實際情況逐月進行計提。
2023-03-13 17:31:57
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