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潔凈的草叢
于2022-04-10 23:19 發布 ??1484次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2022-04-10 23:20
您好,是這樣的。計提本月工資會計分錄:借:生產成本//制造費用/管理費用/銷售費用/研發支出/在建工程等(從事工程建設人員薪酬)/合同履約成本,貸:應付職工薪酬。
潔凈的草叢 追問
2022-04-10 23:21
如果有交社保和公積金本月工資怎么計提
小鎖老師 解答
2022-04-10 23:23
計提工資社保會計分錄借:管理費用--社會保險費(單位部分)貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)發放工資時:借:應付職工薪酬--工資(應發數)貸:其他應付款--社會保險費(個人部分)銀行存款(實發數)繳納社保費的會計分錄:借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)其他應付款--社會保險費(個人部分)貸:銀行存款
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計提工資會計分錄
答: 借:管理費用、銷售費用-工資等,貸:應付職工薪酬-工資
老師您好!計提工資的時候怎么做會計分錄,謝謝!
答: 你好 借成本費用 貸應付職工薪酬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提工資的會計分錄是什么呢?老師
答: 你好!購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款 抵減時: 借:應交稅費——增值稅 貸:管理費用
計提工資的會計分錄怎么做?
討論
發現之前7、8、9月份的賬是計提工資,沒有做支付工資會計分錄,12月份要做調賬。如何調賬?
計提工資會計分錄該怎么做?
計提工資會計分錄怎么做?
老師,計提工資會計分錄是這樣寫么
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 101950 個
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潔凈的草叢 追問
2022-04-10 23:21
小鎖老師 解答
2022-04-10 23:23