
收到一筆勞務款 對方單位多打了 下個月這個單位不和公司合作了 要把多余的款退回 怎么開發票 收到款和退回款怎么做分錄
答: 按實際得到錢開發票,借:銀行存款貸:預收賬款;借:預收賬款貸:主營業務收入,應交稅費;借:預收賬款貸:銀行存款
收到勞務費款到賬 沒有開發票 后期也不需要開 如何做分錄?算不算收入 要不要繳稅?
答: 你好,跟開發票的做的分錄是一樣的,做成無票收入就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我上個月收到勞務費未開發票,現在對方要開發票 怎樣做分錄
答: 你好,為其開具即可,不需要做分錄,把發票放在上個月憑證后面即可。

