
老師,私立學校本學期的教材及學生書本在3月已經收到,款未付,因為價格沒有出來,所以都是學期結束才收到票,然后才付款,稅務這邊喊按全責發生制,請問這種是按費用嗎?費用是不是要平分到3-7月?3月分錄:借:管理費—辦公費3月的 貸:其他應付款還是應付賬款3月的
答: 這個是計入主營業務成本吧?和教學有關的支出,因為學費收入計入了主營業務收入!
老師,集團的管理費我是計入其他應付款,還是應付賬款里呢
答: 我上個月集體了一筆管理費用,這個月才見票,上個月的那筆集體是不是要紅沖
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,老板出錢買公司電腦2000元,這個我要怎么幾帳,是借管理費,貸其他應付款嗎
答: 你好,這個2000元可以直接計入管理費用不計入固定資產,是你說的分錄的,等報銷給老板在沖銷掉其他應付款


丫丫 追問
2022-04-09 21:03
小林老師 解答
2022-04-10 05:54