
行政單位,年底從外單位借了一筆款用于支出,當(dāng)時掛了暫存款,現(xiàn)在年末結(jié)余出負(fù)數(shù),可以將支出直接調(diào)到暫存款中支付嗎?到年后再把賬給調(diào)回來,可以嗎?
答: 可以,如果借別單位款符合規(guī)定沒有問題的,如果不符合規(guī)定,不符合制度 的
行政單位,年底從外單位借了一筆款用于支出,當(dāng)時掛了暫存款,現(xiàn)在年末結(jié)余出負(fù)數(shù),可以將支出直接調(diào)到暫存款中支付嗎?
答: 調(diào)了賬之后再做年末結(jié)余,這樣就不會出負(fù)數(shù)了。到年后再調(diào)過來,這樣符合財務(wù)制度嗎?上面來檢查能過關(guān)嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某行政單位財政直接支付指標(biāo)數(shù)與當(dāng)年財政直接支付實際支出數(shù)之間的差額為100000元。前面這句話是指標(biāo)數(shù)大于財政直接支付,還是財政直接支付大于指標(biāo)數(shù)?補記指標(biāo)數(shù)這個概念怎么去理解?
答: 你好,同學(xué)。 你的意思是實際支付大于額度?
老師,行政單位的零余額賬戶授權(quán)支付,必須是收到財政撥款,借銀行存款,貸零余額賬戶,然后借經(jīng)費支出,貸零余額賬戶??還是可以直接借經(jīng)費支出,貸零余額賬戶??
行政單位:5月份分錄。 借 經(jīng)費支出100 貸 銀行存款 100。6月份發(fā)現(xiàn)該筆分錄借貸都多記50。如何調(diào)賬?
接過來的帳賬表不符,應(yīng)該如何處理,決算報表的數(shù)據(jù)也沒有來自賬上 行政單位的 資產(chǎn)小于負(fù)債,收入小于支出
行政事業(yè)單位預(yù)付賬款時借:經(jīng)費支出/項目支出x單位,貨:銀存,發(fā)票到了,怎么做帳??


袁老師 解答
2017-04-11 23:16
袁老師 解答
2017-04-12 07:45