老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

老師,一般納稅人異地預繳增值稅分錄借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款 ;請問當月需要抵減預繳增值稅時是不是要做一個結轉預繳增值稅分錄借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅?
答: 你好! 對的,你的理解很對。需要做的
用預繳的增值稅抵扣 ,是結轉的時候把預繳增值稅放到貸方結轉還是另外一筆分錄借未交增值稅,貸預繳增值稅?
答: 你好 你預繳怎么做分錄的 。 是計入的未交增值稅還是預繳里面去的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提預繳增值稅、預繳增值稅和當月發生銷項交增值稅這個業務怎么做分錄?
答: 預交的應該是借應交稅費--應交增值稅(已交稅款),當月發生的銷項稅額就正常計銷項稅,期末結轉的時候,都對應結轉到轉出未交增值稅

