
上個月按照入庫單暫估了成本,這個月來了發票且認證了,暫估和實際的沒有差異,該咋做帳啊?
答: 我上月暫估材料后,當月結轉的成本和本月來的票實際一樣的,不用沖紅了對嗎?
老師,請問一下不認證的發票,計入成本,是怎樣做帳
答: 借庫存商品 貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如果我一張成本發票沒有認證,那這個月這張發票可以做成本入帳嗎??可以先不做進項稅額,做成本入帳嗎?下個月認證了再做做進項稅額這個分錄。不做成本這個科目了。比如:20000成本票,進項是1000我這個月先不認證,做帳:借:主營成本20000借:預付帳款1000,貸銀行豐款21000下個月我再認證:借:應交稅-進項稅 1000,貸:預付帳1000這樣可以嗎、????
答: 你好,是可以這樣處理的


珊珊 追問
2017-04-12 16:52
珊珊 追問
2017-04-12 17:17
鄒老師 解答
2017-04-11 21:41
鄒老師 解答
2017-04-12 08:35
鄒老師 解答
2017-04-12 16:59
鄒老師 解答
2017-04-12 17:18