某生產車間報廢車床一臺,原值2000000元,已提折舊1800000元,發生清理費用5000元,殘值收入8000元,繳納增值稅1360元,均已銀行存款收支。請分別做轉入清理、發生費用、殘值收入、繳納稅金及結轉凈損益的分錄
云升云升
于2022-04-08 15:27 發布 ??2112次瀏覽
- 送心意
丁丁
職稱: 中級會計師
2022-04-08 15:36
同學,你好!
轉入清理
借:固定資產清理200000
累計折舊1800000
貸:固定資產2000000
發生清理費用
借:固定資產清理5000
貸:銀行存款5000
殘值收入及稅費
借:銀行存款9360
貸:固定資產清理8000
應交稅費-增值稅(銷項)1360
結轉凈損益
借:資產處置損益197000
貸:固定資產清理197000
相關問題討論

小規模做借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 一般納稅人按下面處理。
2018-12-29 16:49:04

同學,你好!
轉入清理
借:固定資產清理200000
累計折舊1800000
貸:固定資產2000000
發生清理費用
借:固定資產清理5000
貸:銀行存款5000
殘值收入及稅費
借:銀行存款9360
貸:固定資產清理8000
應交稅費-增值稅(銷項)1360
結轉凈損益
借:資產處置損益197000
貸:固定資產清理197000
2022-04-08 15:36:19

同學,你好
1.借固定資產清理200000
借累計折舊1800000
貸固定資產2000000
2.借銀行存款9360
貸固定資產清理8000
貸應交稅費-應交增值稅1360
3.借固定資產清理5000
貸銀行存款5000
4.借營業外支出197000
貸固定資產清理197000
2022-04-08 19:48:29

借固定資產清理200000
累計折舊1800000
貸固定資產2000000
2022-04-08 19:35:56

同學, 你好,應交稅費—應交增值稅(已交稅金),記錄一般納稅人當月已經繳納的增值稅額,應交稅費—未交增值稅,當月繳納的以前期未交的增值稅
2021-09-04 15:42:09
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云升云升 追問
2022-04-08 19:40
丁丁 解答
2022-04-08 19:59