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鑫晨財稅
于2022-04-08 10:42 發布 ??439次瀏覽
夏天老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2022-04-08 10:44
你好,在你的工資調整明細表表里面進行調整,之前年終獎計提到了工資明細里面,現在減出來
鑫晨財稅 追問
2022-04-08 10:55
企業匯算清繳的,工資調整表進行調增對吧。
夏天老師 解答
2022-04-08 10:56
是的,在工資調整明細表里面調整
2022-04-08 10:57
那12月已經計提借:管理費用-員工獎金3萬,貸應付職工薪酬-21年度獎金:3萬 的會計分錄,。我在2022年4月要怎么做會計分錄調整回來呢
2022-04-08 10:58
紅字沖抵回來即可
2022-04-08 11:03
2021年12月是這樣做會計分錄的。2022年4月份,要做紅字
2022-04-08 11:05
2筆會計分錄做紅字沖銷嗎
2022-04-08 11:12
是的,做對應紅字沖銷
2022-04-08 12:09
做完紅字沖銷后,2022年4月的本利潤少虧損3萬了,只虧損16,658.96元。這樣2022年年度不是還要多交750元的所得稅4月份支付2021年匯算清繳所得稅 750元。會計分錄是不是這樣做? 看附件圖片。借:以前年度損益調整 750貸:應交稅費—應交所得稅 750借:應交稅費—應交所得稅750貸:銀行存款750借:利潤分配-未分配利潤750貸:以前年度損益調整750
2022-04-08 12:13
采用紅字沖銷2021年12月未發工資獎金的會計分錄,造成2022年未分配利潤減少了3萬,所得稅也會相應減少計算。這樣可以嗎?
2022-04-08 12:18
我現在煩惱的是,賬上掛著的3萬工資獎金,在4月怎么調賬目,又不影響2022年的利潤問題?會計分錄怎么做呢?
2022-04-08 12:24
你這三萬不會發的話在2021年匯算清繳調整之后,2022年也會在匯算清繳要進行相應調整,沒關系的
2022-04-08 12:34
會計分錄這樣做都沒有問題對嗎? 我就把應付職工薪酬科目調整為0元,2022年利潤減少3萬,等到2022年的匯算清繳的時候,要怎么調增呢?在哪里調增3萬利潤。
2022-04-08 14:07
一樣的,在工資調整明細表里面調整,分錄沒問題啊
2022-04-08 19:10
能不能不做沖紅憑證,直接做借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整借以前年度損益調整 貸利潤分配 這樣調整賬目呢,以后不用每年都去調整工資項目,員工辭職交接擔心忘記了調整
2022-04-08 19:12
最好是沖紅有個記錄比較好,不然后續查起來更加麻煩把
2022-04-08 19:29
老師,你說的這句話,我不理解呀。每年都在匯算清繳去調整工資表3萬,這個方式更好嗎
2022-04-08 19:34
不是每年調整啊,你就這兩年需要調整啊
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小規模企業季度申報增值稅都是零申報,到年度匯算清繳的時候怎么申報?
答: 你好,你收入也為零嗎?
小規模季度申報流程,上報匯總~申報增值稅~清卡~繳稅 對嗎?
答: 你好,你的步驟是正確的,你這個是報的增值稅,還需報所得稅和附加稅還有個稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人,個稅是月申報,月繳清;企稅和增值稅是季申報,年終5個月內匯算清繳;附稅 房產稅等其他稅也是季申報,季度15日內清繳,對么?
答: 對的。
老師,如果符合加計抵減,請問小規模公司如何填制匯算清繳表?小規模公司每個季度申報增值稅時,加計抵減又如何填寫扣除?
討論
021年第四季度申報增值稅企業做了0申報,現在企業發現2021年12月有一筆3萬的員工年終獎沒有支付,企業利潤增加3萬,那么在做2021年匯算清繳的時候,怎么申報呢?這筆3萬費用老板不想付款了。員工也辭職了。
老師,麻煩看下這個是什么沒申報,匯算清繳已做,增值稅一個季度申報一次
你好老師,單位第四季度增值稅申報表,我發現報的不對,但是年度利潤表和資產負債表都對,匯算清繳我用去更正第四季度增值稅申報表嗎
021年第四季度申報增值稅,季度所得稅企業做了0申報,企業在2021年12月有計提一筆3萬的員工年終獎沒有支付,12月的時候利潤就少了30000元,現在4月了,老板說疫情不發獎金3萬了,我們要怎么進行匯算清繳。怎么改賬能。3萬的利潤,企業2021年匯算清繳就要繳納3萬*2.5%=750元所得稅
夏天老師 | 官方答疑老師
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2022-04-08 10:55
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2022-04-08 10:56
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2022-04-08 10:57
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2022-04-08 19:12
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2022-04-08 19:29
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2022-04-08 19:34