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王敏
于2022-04-08 09:50 發布 ??1860次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-08 09:53
不對的,你這個在建工程需要暫估的,不能出現貸方余額。
王敏 追問
2022-04-08 09:56
正確暫估應該是怎樣做呢
郭老師 解答
2022-04-08 09:58
借在建工程貸應付賬款,借固定資產貸在建工程。
2022-04-08 10:03
現在是之前的會計已經做錯了,后來回來發票在陸續沖減貸方的在建工程,還是剩余一部分沖不完,應該怎么辦呢?后來入在建工程的,應該怎么轉固呢?
2022-04-08 10:05
那你們單位事多,暫估了嗎?
2022-04-08 10:17
沒有暫估,直接轉固的,在建工程就在貸方了
2022-04-08 10:18
那你暫估一個借在建工程,如果你不暫估的話,借固定資產貸應付賬款。
2022-04-08 10:27
那多余的在建,在貸方沖不完的,怎么處理呢
2022-04-08 10:29
多余的沖不完你紅,沖你的固定資產不就可以啦,你的固定資產入賬價值借方多了。
2022-04-08 14:43
單位的做賬軟件有固定資產管理的模塊,不知道沖紅的時候該怎么操作
2022-04-08 14:44
可以問下軟件售后的,我們也不太熟悉。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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