請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

稅局通知兩張發票要做進項轉出,怎么向稅局申請,需要填什么表格嗎?
答: 可以在當月申報上月的增值稅時候在申報表里填寫進項稅轉出的數據,這樣就相當于做了進項稅轉出,注意,在做進項稅轉出時,可以問下專管員是不是要在本月做,具體操作也可以問他
前年的進項發票,現在稅務局要進項轉出,怎么申報?
答: 這個直接做進項稅轉出處理。就是在增值稅附表二中間部分做進項稅轉出處理,計入“其他”
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我有一張已經認證的進項發票,福利費方面的,10月份也申報了,在進項稅額轉出時候也做轉出的,11月份發現有誤,想讓對方做開給一個紅字申請發票沖這筆,11月納稅申報附表二的進項轉出就會有“負數“”進項額,但是我10月份附表二進項轉出稅額中我已經在“福利費”進項稅額轉出欄添寫了,那在11月份申報的時候附表二這筆10月份進項轉出的額我該如何處理啊
答: 你轉出的那個分錄你直接寫一個原分錄的負數分錄沖銷轉出的就可以了


洪老師 解答
2017-04-11 14:32
洪老師 解答
2017-04-11 15:44