
是建筑公司,別人包的工程但沒資質,掛靠,收管理費,給發包方開發票,發包方給付款,最終還是要把錢到給掛靠方的,這個錢怎么走賬,具體的會計分錄
答: 收到對方錢開票確認收入,支付給對方索要發票確認成本 借:銀行存款貸:主營業務收入,借:主營業務從貸:銀行存款
老師,你好,我想咨詢下,勞務公司開票給建筑公司發票80000,勞務公司委托建筑公司發民工工資80000,(這次沒收管理費,稅金也是勞務公司自己出)怎么做會計分錄呢?
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們建筑公司收取的掛靠方的管理費一般開不開發票呢?開的話開成什么比較合適?
答: 你好,直接從你要給對方的錢里扣除就行了,不用額外開票


芒果 追問
2017-04-11 12:32
芒果 追問
2017-04-11 12:44
袁老師 解答
2017-04-11 12:07
袁老師 解答
2017-04-11 12:30
袁老師 解答
2017-04-11 12:33
袁老師 解答
2017-04-11 13:36