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zaihua
于2017-04-11 11:49 發布 ??1058次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-04-11 12:27
謝謝老師,2016年是這樣做的借:所得稅貸:應交稅費一所得稅,借:應交稅費一所得稅,以至于在利潤表里沖減了所得稅,老師該怎么調?。∮捎?016.12月未彌補之前虧損在2017年1月交了所得稅4000.25與上月又交了210元,請問這個二筆在2017需要怎么調?
zaihua 追問
2017-04-11 12:29
有個貸方未寫是銀行存款
2017-04-11 14:03
老師你這個是說匯算清繳里的吧?可我之前做的是借:所得稅,貸:應交稅費一所得稅,交納時借:應交稅費一所得稅,貸:銀行存款,導致利潤表里有所得稅沖減,請問我怎么調?
袁老師 解答
2017-04-11 11:56
借:應交稅費--預繳所得稅 貸:銀行存款;那可以抵減的
2017-04-11 12:32
借:應交稅費 貸:以前年度損益調整
2017-04-11 14:06
所得稅減少,利潤增加即可
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袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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zaihua 追問
2017-04-11 12:29
zaihua 追問
2017-04-11 14:03
袁老師 解答
2017-04-11 11:56
袁老師 解答
2017-04-11 12:32
袁老師 解答
2017-04-11 14:06