我單位屬國企,今年3月有兩家資不抵債的子公司被無償劃轉給國資委了,3月底合并報表怎么做,幫我做一下合并抵消分錄! 資不抵債的子公司是全資的,而且沒有提減值! 子公司均已經計提過盈余公積。
欣欣子
于2022-04-07 14:05 發布 ??3655次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-04-07 14:08
合并報表六大抵消分錄:
母公司全資子公司
借:實收資本
資本公積
盈余公積
未分配利潤
合并價差(或貸)
貸:長期股權投資
非全資子公司
借:實收資本
資本公積
盈余公積
未分配利潤
合并價差(或貸)
貸:長期債權投資
少數股東權益
母子公司之間內部債權債務的抵銷
借:其他應付款
貸:其他應收款
借:預收賬款
貸:預付賬款
借:應付票據
貸:應收票據
債券投資與應付債券的抵銷
借:應付債券
合并價差(或貸)
貸:長期債權投資
借:投資收益
合并價差(或貸)
貸:財務費用
應收賬款與應付賬款抵銷
借:應付賬款
貸:應收賬款
借:壞賬準備
貸:管理費用
跨年度,應收賬款余額不變
借:應付賬款
貸:應收賬款
借:壞賬準備(上年數)
貸:年初未分配利潤(上年數)
跨年度,上年的壞賬抵銷。
借:應付賬款
貸:應收賬款
借:壞賬準備(上年數)
貸:年初未分配利潤(上年數)
借:壞賬準備
貸:管理費用
跨年度,應收賬款余額減少
借:應付賬款
貸:應收賬款
借:壞賬準備(上年數)
貸:年初未分配利潤(上年數)
借:管理費用
貸:壞賬準備
母子公司之間內部存貨交易的抵銷
抵銷與子公司銷售價格無關
當期購進的存貨,當期全部向外銷售
借:主營業務收入(母公司收入)
貸:主營業務支出(子公司成本)
當期購進的存貨,當期全部未對外銷售
借:主營業務收入(母公司收入)
貸:主營業務支本(母公司成本)
存貨(母公司未實現的毛利)
對外銷售的部分
借:主營業務收入(母公司×銷售比例)
貸:主營業務成本(子公司×銷售比例)
形成存貨的部分
借:主營業務收入(母公司×未銷售比例)
貸:主營業務成本(母公司×未銷售比例)
存貨(毛利×未銷售比例)
跨年度的抵銷
上期未銷存貨,本期繼續未銷,并且本期無新購。
借:年初未分配利潤(母公司上期未實現的毛利)
貸:存貨(母公司上期未實現的毛利)
上期未銷存貨,本期全部對外銷售,并且本期無新購
借:年初未分配利潤(母公司上期未實現的毛利)
貸:主營業務成本(子公司本期實現的毛利)
對外銷售
借:年初未分配利潤(未實現毛利×銷售比例)
貸:主營業務成本(未實現毛利×銷售比例)
形成存貨
借:年初未分配利潤(未實現毛利×未銷售比例)
貸:存貨(未實現毛利×未銷售比例)
母子公司之間內部固定資產交易的抵銷
不計提折舊的固定資產交易的抵銷
交易當年
借:主營業務收入(母公司收入)
貸:主營業務成本(母公司成本)
固定資產原價(母公司的毛利)
交易以后期間
借:年初未分配利潤(母公司未實現的毛利)
貸:固定資產原價(母公司未實現的毛利)
退出企業(報銷、售出、退出)
盈利
借:年初未分配利潤(母公司已實現毛利)
貸:營業外收入
虧損
借:年初未分配利潤(母公司已實現毛利)
貸:營業外支出
計提折舊固定資產
交易當年
借:主營業務收入(母公司收入)
貸:主營業務成本(母公司成本)
固定資產原價(母公司未實現毛利)
借:累計折舊(子公司當年多計提折舊)
貸:管理費用(子公司當年多計提折舊)
以后使用期間
借:年初未分配利潤(母公司未實現毛利)
貸:固定資產原價(母公司未實現毛利)
借:累計折舊(當年多計提折舊)
貸:管理費用(當年多計提折舊)
借:累計折舊(以前年度累計多提折舊額)
貸:年初未分配利潤(以前年度累計多提折舊額)
退出(期滿清理、提前報廢、超期使用)
期滿清理
借:年初未分配利潤
貸:固定資產原價
借:累計折舊
貸:管理費用
借:累計折舊
貸:年初未分配利潤
借:年初未分配利潤
貸:管理費用
提前報廢
借:年初未分配利潤
貸:固定資產原價
借:累計折舊
貸:管理費用
借:累計折舊
貸:年初未分配利潤
超期使用
借:年初未分配利潤
貸:固定資產原價
借:累計折舊
貸:年初未分配利潤
母公司股權投資收益與子公司利潤分配的抵銷
借:少數股東權益
投資收益
年初未分配利潤
貸:提取盈余公積
應付利潤
未分配利潤
盈余公積的抵銷
當年的抵銷
借:提取的盈余公積
貸:盈余公積
以前年度的抵銷
借:年初未分配利潤(子公司資產負債表,盈余公積期初數)
貸:盈余公積(子公司資產負債表,盈余公積期初數)





老師,想問下,送貨單,發票,和對公的流水,還沒開發票,也 問
只有一個送貨單,可先不入賬 答
我們是租用他們店里的門店,銷售款項需打入他們店 問
你好,是誰開發票給消費者 答
外貿企業,免退稅勾選以后需要進行賬務處理嗎 問
你好,你你之前是已經計入進項稅了是嗎 答
請問一下,一個地址,可以開兩間公司嗎?法人不同可以 問
你好,門牌號不一樣的話沒有關系可以,如果一樣的不可以 答
24年12月做了一筆未開票收入,確認收入也結轉成本 問
你好,是的,當時的不開票部分需要紅沖。 答