- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-04-11 10:32
好的,謝謝老師
相關(guān)問題討論

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-04-11 10:26:21

您好
購買時“
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:遞延收益
按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時
借:管理費用
貸:累計折舊
借:遞延收益
貸:管理費用
向技術(shù)維護服務(wù)單位繳納維護費
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
2016-12-21 19:47:51

借管理費用,辦公費貸銀行存款
需要抵扣借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費用負(fù)數(shù)。
2022-01-09 19:29:33

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-31 16:03:56

您好,全額抵扣分錄是,借;管理費用-服務(wù)費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,備案或者認(rèn)證后,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務(wù)費,負(fù)數(shù)。
2017-04-04 16:24:13
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鄒老師 解答
2017-04-11 10:26
鄒老師 解答
2017-04-11 10:33