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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-07 10:13

同學,你好
21年,你分錄怎么做的?

微信用戶 追問

2022-04-07 10:15

21年不做分錄

微信用戶 追問

2022-04-07 10:16

因為21年所有開票都不做收入

小菲老師 解答

2022-04-07 10:17

同學,你好
那你不用紅沖,都沒有做過

微信用戶 追問

2022-04-07 10:18

但是交稅了

小菲老師 解答

2022-04-07 10:19

同學,你好
那賬上,和申報表不一致

微信用戶 追問

2022-04-07 10:19

在22年開了紅沖票,也在當月的開票收入減少了當月的收入和稅費

微信用戶 追問

2022-04-07 10:20

對,所以1月的賬上和申報表就不一致,

小菲老師 解答

2022-04-07 10:20

同學,你好
那你賬上,和申報表不一致

微信用戶 追問

2022-04-07 10:21

這樣情況應該怎樣處理才能跟申報表一致

小菲老師 解答

2022-04-07 10:22

同學,你好
申報表上,直接按照減少的稅額填寫

微信用戶 追問

2022-04-07 10:23

那賬上呢

微信用戶 追問

2022-04-07 10:24

申報表是按減少的稅額填寫

小菲老師 解答

2022-04-07 10:24

同學,你好
不做賬的

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相關問題討論
無票收入是負數!先跟專管員溝通好才能開!
2019-07-02 08:02:07
同學,你好 21年,你分錄怎么做的?
2022-04-07 10:13:41
你好,將原來的未開票收入轉入開票收入
2020-04-22 11:48:13
1月份開具沖紅發票的時候做賬: 借:以前年度損益調整 貸:對應科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 如果你12月份做收入的沖減 那么你開票數字和賬上收入數字就不匹配了
2020-01-06 11:15:58
直接補上就可以, 借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數
2019-12-24 17:41:15
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