22年的一個客戶今天找到我說,以前的一單交易沒開 問
看下這個是開的紙質的嗎?如果是的話,你讓對方去報備發票丟失,然后給他提供第一聯復印件 答
老師,請教一個問題,自納稅人向稅務機關辦理納稅申 問
整個年度 評這個等級的時候就是按一整年的。 答
甲方給乙方的工人代發工資如何做分錄? 問
你好,對于甲方來說是借其他應收款貸,銀行存款。 后面抵減的時候借應付賬款貸其他應收款。 答
某生產企業為增值稅一般納稅人,同時生產免稅貨物 問
進項稅額轉出是3640*60000/240000=910 可以抵扣進項合計是3900+3640-910=6630 銷項稅180000*13%=23400 應交增值稅23400-6630=16770 答
老師您好 客戶給我們付款說是在銀行開信用證 老 問
您好,信用證付款就是買方到銀行開設信用證,證明自己有足夠資金可以付款,賣方向銀行提交貨物抵押,銀行向買收取貨款賣方就可以到銀行收取貨款。 答

一般納稅人,收到貨款發票后有增值稅專用發票和增值稅普通發票!為什么可以一起做貸方主營業務收入和應交稅費—應交增值稅—應交銷項稅?
答: 專票和普票對開票方是一樣的
銷售一輛汽車60萬,同時開出了一張增值稅專用發票50萬車款和一張普票10萬的配件,稅率都是17%,可以做在一起嗎?借:銀行存款60,貨:主營業務收入51.28 應交稅費-增值稅-銷項8.7 可以嗎??
答: 如果單位不要求明細核算的可以直接這么處理。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司銷售給自然人商品,開具了增值稅專用發票,假設:1件商品100元,對方現金購買了6件,稅率13%,借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅,現在客戶已用了4件,要退回2件,如何做賬?
答: 1.不能開專票,是不是沒有退款,借應收 負數,貸主營業務收入 負數,銷項稅額負數,退款做借應收 貸銀行
4.16開了一個3.98萬宣傳費增值稅專用發票,賬款未到,借:主營業務收入 應交增值稅-進項稅 貸:應收賬款,這樣對嗎?
老師,銷售貨物了,有增值稅專用發票和出庫單,貨物發出,貨款未收,做分錄:借:應收賬款 貸:主營業務收入和應交增值稅銷項稅額.那么庫存商品少了怎么體現呢?
工程收入我開出稅率為百分之11的增值稅專用發票,我預計交了部分增值稅和附加稅,收入我做分錄借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅金應交銷項稅,可是我預料交的部分增值稅我怎么做分錄呀
單位給別家單位開具的增值稅專用發票的 勞務費怎么入賬啊借 應收賬款 袋 主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項 這么做合適不
單位給別家單位開具的增值稅專用發票的 勞務費怎么入賬啊借 應收賬款 袋 主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項 這么做合適不


方老師 解答
2017-04-10 21:53
方老師 解答
2017-04-10 22:10