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米菲
于2022-04-06 16:31 發布 ??588次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-06 16:39
30蘭里面別填寫就可以
米菲 追問
2022-04-06 16:55
直接把1.2月未交增值稅總金額寫在30欄?
郭老師 解答
2022-04-06 17:05
你好,不是的,不需要填寫,25藍應該等于30藍,25藍是上一個月的應補稅款,上一個月的應補稅款你沒有繳納,在30欄不用填寫。
2022-04-06 17:21
那就是填寫增值稅申報表的時候,當月繳納多少稅款,30蘭就填寫多少金額,對嗎?
2022-04-06 17:23
是的,是這么理解,是這么做。
2022-04-06 17:25
但我做更正1月所屬期申報表的時候,30欄我填寫0,但25欄竟然有金額,而且不能手動改
2022-04-06 17:26
對的,是的,就應該這么做的,25藍就是你上一個月的應補稅款。
繳納了就應該在30欄里面填寫,沒有繳納在30欄,不用填寫。
2022-04-06 17:28
那我30欄填寫0,25欄金額是哪里來的?
2022-04-06 17:40
25藍就是你上一個月的應補稅款。已讀2022-04-06 17:26
2022-04-06 19:36
那我這個月沒有繳納稅款,30欄填寫0。就可以直接申報吧?
2022-04-06 19:37
是的對的可以的可以
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納稅人虛開增值稅專用發票,未就其虛開金額申報并繳納增值稅的,應按照其虛開金額補繳增值稅;已就其虛開金額申報并繳納增值稅的,需再按照其虛開金額補繳增值稅。( ) 對 錯
答: 你好,是錯的
增值稅預繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經申報,增值稅預繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預繳,不需要申報了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑業預繳,增值稅及附加稅申報表附表填的預繳金額是增值稅金額,還是增值稅和附加稅一起的金額
答: 增值稅申報,就是填列增值稅的預交金額
上年度繳納的增值稅是增值稅申報表主表的哪個金額
討論
建筑施工老項目簡易計稅征收增值稅的,其增值稅稅負是3%嗎申報納稅的增值稅金額是 開票金額/1.03*0.03-預繳的增值稅嗎
申報增值稅時候預繳的增值稅怎么填寫?
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老師,我單位增值稅申報表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財務原因這個0.3一直掛在這里,然后財務軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財務軟件與電子稅務局申報表上一直是因為這個0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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米菲 追問
2022-04-06 16:55
郭老師 解答
2022-04-06 17:05
米菲 追問
2022-04-06 17:21
郭老師 解答
2022-04-06 17:23
米菲 追問
2022-04-06 17:25
郭老師 解答
2022-04-06 17:26
郭老師 解答
2022-04-06 17:26
米菲 追問
2022-04-06 17:28
郭老師 解答
2022-04-06 17:40
米菲 追問
2022-04-06 19:36
郭老師 解答
2022-04-06 19:37