
現在的印花稅是怎么做分錄的,是進到應交稅金,還是進到其他應交款里
答: 放在應交稅費里面的
之前印花稅計提分錄錯誤,因為拉財務報表,利潤表不能顯示營業稅金及附加-印花稅數據,錯誤分錄如下:借:管理費用-印花稅 100貸:銀行 100現在做調整分錄,分錄如下,請問是否需要在應交稅金應交印花稅內一進一出做一下??借:管理費用-印花稅 -100借:營業稅金及附加 100借:應交稅金-應交印花稅 100貸:應交稅金-應交印花稅 100
答: 調整分錄如下 借:稅金及附加-印花稅100 貸:管理費用-印花稅100
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
印花稅計提時分錄:借 稅金及附加-印花稅;貸 應交稅費-應交印花稅。然后發現上個月多提了8毛,可以做相反分錄沖減嗎?就是借 稅金及附加-印花稅 -0.8,貸 應交稅費-應交印花稅 -0.8
答: 印花稅的話,比較特殊,是不需要,計提的哈
印花稅現在計入稅金及附加,具體做分錄時是直接計入稅金及附加,還是要先計提,做分錄借:稅金及附加,貸:應交稅費-印花稅,然后在做分錄借:應交稅費-印花稅,貸:銀行存款
印花稅減免退款分錄?計提 的時候借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅交款:借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款現在收到退回部分款怎么寫分錄呢
關于印花稅分錄是否正確:月底計提印花稅 借:稅金及附加 300 貸:應交稅費-應交印花稅 300次月月初繳納扣款分錄: 借:應交稅費-應交印花稅 300 貸:銀行存款 300
老師您好,交印花稅是這樣做分錄嗎?計提:借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交印花稅,交的時候借:應交稅費—應交印花稅 貸:銀行。


袁老師 解答
2017-04-10 16:35
袁老師 解答
2017-04-10 16:47