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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-06 09:57

您好
年報應補退稅額是負數是要退稅,有風險 如果退稅金額不大 可以調整不退稅

沉默的咖啡豆 追問

2022-04-06 09:59

嗯,好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-04-06 09:59

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

沉默的咖啡豆 追問

2022-04-06 10:15

老師,年報調整的納稅總額不是調增了么,還用做賬處理么

bamboo老師 解答

2022-04-06 10:15

請問是什么原因納稅調整

沉默的咖啡豆 追問

2022-04-06 10:17

業務招待費調整了

bamboo老師 解答

2022-04-06 10:18

那不需要做賬務處理的

沉默的咖啡豆 追問

2022-04-06 10:18

應納稅所得額調增了

bamboo老師 解答

2022-04-06 10:19

應納稅所得額調增 增加計提所得稅金額就好了 不寫調整業務招待費的分錄

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相關問題討論
您好 年報應補退稅額是負數是要退稅,有風險 如果退稅金額不大 可以調整不退稅
2022-04-06 09:57:48
你的申報表截圖看下可以么
2019-07-09 11:43:11
你好,我看一下你的主表。
2019-07-05 16:14:54
應補交稅額為負數,說明企業多繳了增值稅,可以申請退稅,也可以抵下期應交增值稅。一般來說,所得稅年報中本年應補(退)所得稅額為負數時,說明納稅人預繳稅款時交多了,匯算清繳要退稅,或者留待以后年度抵減。 因此,可以申請退稅;也可不申請退稅,下一年度繳稅時填寫《多繳稅款抵交應納稅款表》,申請抵減。另外,以后預繳稅款時要注意,年初就應計劃好,盡量不要多交。
2020-07-14 17:36:14
你好,附加稅直接可以零申報的呢
2020-07-03 10:44:39
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