利和公司本月發生以下生產業務: (1)倉庫發出甲材料價值共計52,000元,用于生產A產品21,900元,B產品18,100元,用于生產車間一般性耗用8,000元,企業行政管理部門耗用4,000元。 (2)計提分配本月職工工資24,000元。其中A產品生產工人工資10,000元,B產品生產工人工資10,000元,車間職工工資3,000元,行政管理部門職工工資1,000元。 (3)計提本月固定資產折舊3,160元,其中車間使用固定資產折舊2,380元;行政管理部門用固定資產折舊780元。 (4)用銀行存款4,500元支付水電費。其中:車間耗用3,000元;企業行政管理部門耗用1,500元。 (5)將本月制造費用按生產工人工資比例攤配到A、B兩種產品生產成本中。 (6)月末A產品已全部完工,按其實際生產成本結轉完工入庫。 要求:根據以上業務編制會計分錄(原材料按照材料類別,生產成本、庫存商品按產品品種寫清明細科目)。
想人陪的楓葉
于2022-04-05 11:31 發布 ??1026次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-05 11:59
1借生產成本- A產品21900
- B產品18100
制造費用8000
管理費用4000
貸原材料-甲材料52000
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你好 出售是做 借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。 借主營業務成本貸庫存商品
2020-04-27 16:20:59

你好,同學
1借,生產成本A 21900
? ?生產成本B? ?18100
? 制造費用 8000
管理費用 4000
貸,原材料52000
2借,生產成本A 10000
? ?生產成本B? ?10000
制造費用 3000
管理費用1000
貸,應付職工薪酬 24000
3.借,制造費用 2380
管理費用780
貸,累計折舊3160
4.借,制造費用3000
管理費用1500
貸,銀行存款4500
5.制造費用合計=8000%2B3000%2B2380%2B3000=16380
借,生產成本A 8190
? ?生產成本B? ?8190
貸,制造費用16380
6.借,庫存商品-A? 40090
? ?庫存商品-B? 36290
貸,生產成本A40090
? ?生產成本B? 36290
2022-05-11 18:18:47

1借生產成本- A產品21900
- B產品18100
制造費用8000
管理費用4000
貸原材料-甲材料52000
2022-04-05 11:59:55

您好,是的,是這么寫分錄的哦,不過一般是 借:制造費用-折舊攤銷 貸:累計折舊
借:生產成本 貸:制造費用
借:庫存商品 貸:生產成本
2025-05-09 21:37:30

您好,按我的理解來看,您這樣做分錄,是對的,沒有什么風險了。
2019-01-02 23:32:25
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