老師,將本年利潤結轉到未分配利潤,一般是月結還是 問
那個是年末才結轉的哈 答
我們本來答應給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應該開紅字發票沖減收入。 或者下次開折扣發票就行。 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業務的。有發生才可以接。 答
老師我們是生產方便面的企業 車間使用臭氧發生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設置以前年度損益調整,調整以前年度的損益 答

老師你好,公司是一家酒店內的宴席餐廳,三月份的應收餐飲款項是218061元,實際賬戶只收到194533.03元,未達銀行款項怎么做內賬呢?
答: 你好,借銀行存款194533.03 應收賬款? 貸主營業務收入 應交稅費
老師,我們公司決定外賬和內賬并一塊,但是外賬往年留下來的有應收應付,但是實際內賬已經不存在了,這些怎么處理呢?
答: 您好,確實收不回來和支付不出去的,可以轉營業外收入或營業外支出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我現在做的是內賬 采購單日期是6.29 實際收到貨是7.6日 是按7.6日的日期入賬嗎
答: 您好,是按7月6日入賬。


害怕的路燈 追問
2022-04-03 13:20
小云老師 解答
2022-04-03 13:22