
上期申報應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學(xué)您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
(增值稅申報表)期末留抵稅額 =(一般納稅人)未交增值稅期末借方是嗎?
答: 你好 是的 就是留抵的進項稅 如果你結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請教一下一般增值稅申報表上的哪些數(shù)據(jù)必須跟賬上的數(shù)據(jù)一致呀?比如說申報表上進項稅額一定和賬上做的進項稅額一致嗎?還是說報表上銷項稅額和賬上的銷項稅額一致,賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅和本期繳納稅額一致就可以。一般申報表上的期末留底稅額是和賬上增值稅哪個科目一致的呀?
答: 你好; 1.? ? ?增值稅申報表? 一般納稅人的話? ? ?要看你? 進項稅和銷項稅? 核對一致; 同時期末數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費的金額要與你? 未交增值稅的借方或者貸方 一致? ? ?


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