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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-02 08:35

你好,可以的。
借固定資產
應交稅費應交增值稅進項
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅銷。

Y丫頭 追問

2022-04-02 08:48

貸方直接做應交增值稅-銷項稅額是嗎老師

郭老師 解答

2022-04-02 08:50

你好,對的是的,是這么做的。

Y丫頭 追問

2022-04-02 08:54

我是廠家購進的購進時已經做了一筆
借:庫存商品         
   應交稅金-增值稅(進)
貸:銀行存款
 那我還要在做一筆分錄
借固定資產
應交稅費應交增值稅進項
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅銷。這樣嗎?

郭老師 解答

2022-04-02 08:56

哦對的是的是這么做的。

Y丫頭 追問

2022-04-02 08:59

那這樣進項稅額不是做了兩次嗎

郭老師 解答

2022-04-02 08:59

你好,你進項發票也是收到了兩次,你一還有一個銷項發票呢,實際抵扣了一次。

Y丫頭 追問

2022-04-02 09:13

這樣就視同銷售了吧

郭老師 解答

2022-04-02 09:16

哦對的是的是這么理解的。

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進項稅額”的賬務處理 (1)國內購進貨物。企業在國內采購的貨物,按照增值稅發票上注明的增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用
2020-01-10 15:20:50
是 的
2015-11-11 10:44:38
借:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2021-11-06 22:04:33
你好需要計算做好了發給你
2021-06-17 11:25:59
1借固定資產1000 應交稅費-進項稅130 貸銀行存款1130
2020-04-17 09:58:33
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