請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

超市零售業3月20號賣的貨,客人3月30號來索要發票,之前怎么怎么入賬,開發票了 又怎么寫分錄
答: 你好 之前 借:發出商品,貸:庫存商品 借:庫存現金等科目,貸:預收賬款 開發票了 借:預收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅 借:主營業務成本 ?,?貸:發出商品
零售業如果當月不能開具發票可以后期開局嗎
答: 一般來說是銷售后就要開具的,特殊情況在實際中在后期補開給對方也是可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
超市零售業3月20號賣的貨,客人3月30號來索要發票,之前怎么怎么入賬,開發票了 又怎么寫分錄
答: 首先要分析情況,3月20號賣出商品,3月30號客人來索取發票,因此,在20號進行貨物銷售業務時,應當做出對應的分錄,確保核算準確性。可以這樣分錄:應收賬款xx—銀行xx(如果銀行付款的話)或者現金xx—銷售xx(如果是現金付款)同時,因為發票遲到,所以還應該增加“應交稅費暫收款”的分錄,以確保在應收稅費方面的盡責。

