
本期有預(yù)繳的增值稅,及增值稅附加、印花稅的,本期的印花稅,增值稅附加怎么填寫申報(bào)
答: 預(yù)繳的增值稅同期也需要交增值稅的附加稅處理,對(duì)于印花稅按實(shí)際的購(gòu)銷合同進(jìn)行繳
稅務(wù)局代開的專票,增值稅款和附加稅(印花稅)開票時(shí)已繳,填印花稅申報(bào)表時(shí)怎么填
答: 您好,可以正常填寫,再把已繳金額,填寫到預(yù)繳稅款欄即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
附加稅申報(bào),因?yàn)椴灰辉鲋刀悾郊佣际橇闵陥?bào),印花稅呢?
答: 不交增值稅,附加稅是零申報(bào)。印花稅按合同金額的萬(wàn)分之三計(jì)算繳納,不存在免交
申報(bào)了印花稅就一定要申報(bào)增值稅么?為什么稅務(wù)局說(shuō)我申報(bào)了印花稅,但增值稅零申報(bào)異常?
老師我7月份異地預(yù)交了增值稅及附加稅,印花稅等,8月申報(bào)時(shí)增值為0,還要申報(bào)7月預(yù)交的附加費(fèi)及印花稅嗎
電子稅務(wù)局以前年度印花稅,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅為申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局要進(jìn)行罰款需要填什么報(bào)表


會(huì)飛的魚 追問
2022-04-02 09:44
會(huì)飛的魚 追問
2022-04-02 09:51