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懵懂的鋼筆
于2022-04-01 16:46 發布 ??1286次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-01 16:51
借應付賬款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸應付賬款。
懵懂的鋼筆 追問
2022-04-01 17:00
不能直接做一筆紅沖的分錄,然后再做一筆正確的藍字分錄嗎
郭老師 解答
2022-04-01 17:05
你好,因為跨年了,最好用以前年度損益調整,尤其是有差額的情況下。
2022-04-01 17:06
沒有差額的
2022-04-01 17:08
沒有差額可以這么做的。
2022-04-02 10:39
好的,謝謝
2022-04-02 10:45
不用客氣,工作愉快。
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你好,因為去年沒有收到票,去年預提了成本,現在收到票,應該怎么做賬?
答: 你好,先把預提的成本分錄紅沖,然后根據取得的發票做相應分錄?
老師 去年暫估的成本今年收到票了怎么做賬呢
答: 你好,需要計入去年的賬務中。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我去年12月暫估了成本,但是付了一部分款。今年一月才收到票。怎么做賬呢
答: 你好,當時暫估的分錄怎么做的?
你好,請問暫估的成本跨年收到成本票的時候怎么做賬
討論
如果當月有收入,但是沒有收到成本票,我應該咋么做賬呀,求解
老師,請問下,外賬,收到需開的成本票要怎么做賬呢?
老師,收到發票沖暫估成本怎樣做賬?
比如 12月未收到發票暫估成本 那到2019年2月收到發票 要怎么做賬
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706255 個
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2022-04-01 17:00
郭老師 解答
2022-04-01 17:05
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2022-04-01 17:06
郭老師 解答
2022-04-01 17:08
懵懂的鋼筆 追問
2022-04-02 10:39
郭老師 解答
2022-04-02 10:45