
老師,我想問(wèn)一下,我昨天發(fā)票開(kāi)了一半,這個(gè)月有開(kāi)啦一半,這個(gè)賬目處理怎么處理呀?是不是就是3月開(kāi)票的金額做在3月收入,4月開(kāi)票的收入金額就只能做在4月?就相當(dāng)于把3月的一半收入拿到啦4月
答: 可以的,可以這么做的。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我紅色畫(huà)線那里做什么科目比較好?原因是我們收入40萬(wàn),都是刷卡的,不過(guò)我們那時(shí)候沒(méi)發(fā)票用了,就和隔壁公司借她公司發(fā)票開(kāi),所以114354,是我們開(kāi)她票的金額,稅也在她那兒報(bào)了,我現(xiàn)在做賬做什么科目比較好?
答: 你好,如果是外賬這筆就不該做,因?yàn)檫@種操作是不合規(guī)的,內(nèi)賬的話還是正常確認(rèn)收入就行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,就是這個(gè),1,本來(lái)就是該我公司付出去的錢(qián),為什么要做收入呢?2,相當(dāng)于補(bǔ)回來(lái)的發(fā)票金額我之前以打款單子入賬了,就是差發(fā)票而已,不是要發(fā)票才能入賬嗎?現(xiàn)在就叫對(duì)方補(bǔ)發(fā)票,
答: 你好,沖銷(xiāo)你之前計(jì)入成本的分錄,然后根據(jù)發(fā)票計(jì)入成本核算

