
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,《增值稅納稅申報(bào)表》如何填報(bào)???
答: 你好,申報(bào)表里主表有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄可以填的。
有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),增值稅納稅申報(bào)表如何填寫
答: 附表2中有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你直接進(jìn)去選擇看你們是哪種就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字,進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在增值稅稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
申報(bào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額在增值稅納稅申報(bào)表附列資料二哪個(gè)項(xiàng)目里填寫??
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
增值稅納稅申報(bào)表上的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”是什么情況下填這一項(xiàng)?
納稅申報(bào)表增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多了,可以更正申報(bào)嗎?有相關(guān)文件支持嗎


薄荷綠、 追問
2022-04-01 13:29
郭老師 解答
2022-04-01 13:31
薄荷綠、 追問
2022-04-01 13:32
郭老師 解答
2022-04-01 13:35
薄荷綠、 追問
2022-04-01 13:36
薄荷綠、 追問
2022-04-01 13:42
郭老師 解答
2022-04-01 13:47
郭老師 解答
2022-04-01 13:47