
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票,如果填增值稅那稅申報(bào)表?開了一張2950的增值稅專用發(fā)票,稅率1%,是填在(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,還是(四)免稅銷售額?小規(guī)模季度不滿45萬(wàn),免征增值稅如何填?
答: 你好在第一行里面填寫的。
應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)跟稅務(wù)機(jī)關(guān)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是一樣的嘛?
答: 您好!應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)等于稅務(wù)機(jī)關(guān)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額+稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模季度銷售(不含稅)額9萬(wàn)以內(nèi),免征增值稅,是不是不包括開的專用發(fā)票?專用發(fā)票的增值稅按月申報(bào)嗎?
答: 您好!這個(gè)不含稅額9萬(wàn)元是包括代開的專票的,代開的專票也是季報(bào),只是你代開的時(shí)候會(huì)將相應(yīng)的稅款給預(yù)繳了,然后報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)預(yù)繳的部分就不用再交稅了。

