
21年10月計提一名員工工資1萬,11月未發1萬工資 卻按收入1萬繳納了個稅150元,22年1月才發放7000工資,沒法沖平之前掛的應付職工1萬了,1月發放工資7000怎么做賬務分錄呢?
答: 發多少工資就沖減應付職工薪酬-工資多少,直到發放完畢為止哈,你也可以把剩余的3000轉入其他應付款-某人
工程上計提發放的工資咋樣做賬具體分錄
答: 您好,分錄,計提時,借:工程施工-人工費,貸:應付職工薪酬-工資,發放時,借:應付職工薪酬-工資,貸:現金或者銀行存款等科目。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
三月份工資 四月發放 ,現在單據傳到我手里已經5月9號了。請問老師我該如何做賬做到幾月份呢?還需要計提嗎?麻煩老師寫下分錄
答: 之前沒有計提,就現在計提和發一起做


柚子味的 追問
2022-03-31 22:35
家權老師 解答
2022-03-31 22:43