
老師好,去年四季度末,暫估了一筆費(fèi)用借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用,之后又預(yù)付了賬款但沒收到發(fā)票,借預(yù)付賬款 貸銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票直接用預(yù)付抵應(yīng)付嗎,摘要怎么寫啊?
答: 你好,兩個(gè)二級(jí)科目都是一樣的是嗎?
原來的分錄是借:管理費(fèi)用200 貸方:應(yīng)付賬款200 借:應(yīng)付賬款200貸方:銀行存款200 現(xiàn)在要把應(yīng)付賬款的200的發(fā)生額全部調(diào)整到預(yù)付賬款 這個(gè)要怎么做呀
答: 現(xiàn)在應(yīng)付賬款的余額已經(jīng)結(jié)平了,可以不用調(diào)整 了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,早上好,我在2023.1月份采購了一批東西,因?yàn)榭钜阎Ц兜l(fā)票未到,做了一筆暫估費(fèi)用借:庫存7054.8,貸:應(yīng)付賬款---暫估7054.8同時(shí),借:預(yù)付賬款7054.8,貸:銀行存款7054.8。但是在同月出庫了一部分,做了,借:管理費(fèi)用2698.8,貸:庫存2698.8。我在2月份月初忘記紅沖暫估款了,現(xiàn)在想在3月份補(bǔ),請(qǐng)問老師該如何做呢?金額應(yīng)該怎么做?因?yàn)榈浆F(xiàn)在對(duì)方還是沒有開出發(fā)票。
答: 借應(yīng)付賬款暫估,貸預(yù)付賬款。


郭老師 解答
2022-03-30 17:16
狂野的小土豆 追問
2022-03-30 17:26
郭老師 解答
2022-03-30 17:26