老師,我想問(wèn)問(wèn),納稅擔(dān)保的內(nèi)容是什么 問(wèn)
納稅擔(dān)保是指經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意或確認(rèn),納稅人或其他自然人、法人、經(jīng)濟(jì)組織以保證、抵押、質(zhì)押的方式,為納稅人應(yīng)當(dāng)繳納的稅款及滯納金提供擔(dān)保的行為 答
老師,我們境內(nèi)公司直接控股境外公司,2024年對(duì)境外 問(wèn)
你好,這個(gè)不需要的,不用。 答
老師,購(gòu)匯800美元,再支付出去了800美元,和人民幣怎 問(wèn)
你好,對(duì)于公司做賬,是借銀行存款-美元賬戶,財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益,貸銀行存款-人民幣賬戶 然后借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,美元賬戶 這幾個(gè)金額都是用人民幣來(lái)寫(xiě) 答
老師好,我們交了12萬(wàn)的租金,租了個(gè)農(nóng)場(chǎng) 用于養(yǎng)豬,這 問(wèn)
支付租金時(shí): 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-地租 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金等 攤銷租金時(shí) 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-地租 答
老師我想問(wèn)下,之前已經(jīng)開(kāi)發(fā)票給客戶,發(fā)票的抬頭是 問(wèn)
你好,這個(gè)最好讓對(duì)方寫(xiě)個(gè)委托書(shū) 答

老師,請(qǐng)問(wèn)一下這樣的情況公司已經(jīng)生產(chǎn)了一段時(shí)間了,目前有原材料,有成品,有往來(lái)款項(xiàng),有各種資金往來(lái),正常營(yíng)業(yè),現(xiàn)在要開(kāi)始建賬(之前沒(méi)有建賬),請(qǐng)問(wèn)所有倉(cāng)庫(kù)的,資金往來(lái)都盤(pán)點(diǎn)做期初嗎,從4月開(kāi)始記賬這樣可以嗎?
答: 你好,是的,都盤(pán)點(diǎn)做期初,可以從4月開(kāi)始記賬
公司購(gòu)買(mǎi)原材料用公賬付款,沒(méi)有發(fā)票,外賬記往來(lái)還是記哪里,如果記往來(lái),材料成本會(huì)不會(huì)有影響核算?
答: 您好!外帳一樣計(jì)入原材料,只是匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
拆遷賠付款和賬上的原材料和往來(lái)款項(xiàng)怎么處理?
答: 你好,1、收到拆遷款 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 2、拆遷的房屋等固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)帳要做固定資產(chǎn)清理。先將拆遷的固定資產(chǎn)從賬面上轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理(原值-折舊) 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 3、如果拆遷款大于轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)凈值(屬于凈收益) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 4、如果拆遷款小于轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)凈值(屬于凈損失) 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理


楠楠 追問(wèn)
2022-03-30 17:15
小云老師 解答
2022-03-30 17:26