請(qǐng)問老師,我用的是金蝶軟件,因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平,導(dǎo)致每個(gè)月的期未也是不平的,現(xiàn)在查到原因,是因?yàn)榭颇坑囝~表那里應(yīng)付賬款比負(fù)債表少了15125元,像這種情況怎么處理,試了很多種方法都算不平
水中的小鳥
于2022-03-30 17:05 發(fā)布 ??968次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,應(yīng)當(dāng)把應(yīng)付賬款科目余額未負(fù)數(shù)計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款欄次才是的?
2021-01-15 10:03:08

你好,資產(chǎn)負(fù)債表
預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
而科目余額表是相關(guān)科目 的期末余額的代數(shù)和,所以是可能不同的
2020-03-23 15:45:22

您好
應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額
2021-03-22 14:41:25

同學(xué)。
資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額是如下得出的。你根據(jù)我給的公式再去查看
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額
預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額+預(yù)收賬款貸方余額
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額
預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額+應(yīng)付賬款借方余額
2019-02-15 21:09:35

你好,同學(xué)。
那你這具體是應(yīng)付賬款少了,是不,那你回去修改期初數(shù)據(jù),然后修改后重新生成報(bào)表。
2022-03-30 19:02:54
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