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翻斗花園博覽群書胡圖圖
于2022-03-30 15:33 發布 ??1291次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-03-30 15:34
對呀,這個是可以稅前扣除的。
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2022-03-30 15:37
那為什么這個第一題合同違約金要計入應納稅所得額
2022-03-30 15:38
那為什么那記入應納稅所得額
東老師 解答
2022-03-30 15:39
這個不是違約金收入嗎
2022-03-30 15:45
但是合同違約金不是免稅的嗎
2022-03-30 15:46
違約金是你的收入,不免稅。
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企業所得稅稅前扣除的支出和企業應納所得稅稅額有什么關系嗎?在稅前扣除掉就能少納企業所得稅嗎?
答: 你好,有關系,可以扣除就可以減少企業所得稅應納稅額
請問企業所得稅和個人所得稅為什么不得在稅前扣除?先算應納稅所得額再算應納稅額和這個不得在稅前扣除有什么關系嗎?
答: 你好,這個意思是,給你舉個例子,利潤是100,是根據這100計算稅,而不是把這100扣掉稅之后再計算
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在計算企業所得稅應納稅所得額時,可以稅前扣除的是什么
答: 你好 只要是實際發生的支出取得合法的發票 都可以稅前扣除
企業貸款產生利息 到了所得稅匯算清繳時 是在 應納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
討論
應納稅所得額是扣除所有開支后的余額嗎?如果收入一百萬,應納稅所得額十萬,企業所得稅應該交多少?如果收入三百萬,應納稅所得額五十萬,企業所得稅多少
企業所得稅計算應納稅所得額時,為什么增值稅在稅前不能扣除
在計算企業所得稅應納稅所得額時據實扣除
企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率(25%或20%)應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損所得稅=應納稅所得額 * 稅率(25%或20%)應納稅所得額=報表利潤總額(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除) 納稅調整-以前年度虧損所得稅=利潤*你公司的核定的稅率所得稅是根據利潤為基數的征收的一種稅,老師,企業所得稅是這樣算么
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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東老師 解答
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