老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業(yè)務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業(yè)務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答

軍需營房處張鑫結算報銷購買素描等營區(qū)綠化經(jīng)費14560元開出二0xx05號轉賬支票,會計分錄
答: 你好! 借管理費用 貸銀行存款
會計分錄怎么做,轉賬支票給予結算
答: 你好 借;固定資產(chǎn),應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,民營醫(yī)院有預交金的收入怎么做分錄,情況:每天收入院的患者每人交2000塊錢押金,然后在住院期間正常下醫(yī)囑計費,等到出院結算報銷后看患者自己承擔多少之后再多退少補。每天都是這樣的結轉。問:每天的收入分錄怎么做?
答: 同學您好,您收押金的時候,借庫存現(xiàn)金其他貨幣資金等貸其他應付款——押金 確認收入,借應收賬款貸主營業(yè)務收入 實際結算的時候,借庫存現(xiàn)金貸其他應付款——押金貸應收賬款 庫存現(xiàn)金(可能借方,也可能貸方)

