APP下載
朵朵
于2022-03-30 10:28 發布 ??568次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-30 10:29
你好; 你先要知道你下個月開票多少 產生多少銷項稅; 然后根據留抵進項稅+ 本期認證的進項稅合計 與你銷項稅對比 ; 只要 銷項稅小于了 留抵進項稅+ 本期認證的進項稅合計就可以不繳納的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
免抵退期末留抵稅額與增值稅申報表期末留抵稅額不一致怎么辦?
答: 你好,不一致,你指的是免抵退的哪張表?
上期申報應繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
答: 同學您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應交增值稅余額是不是等于增值稅申報表期末留抵
答: 你好,不是的,這個不一定的,不一定。
我想問下我上個月增值稅申報表期末留抵稅額為一萬多,這個月填報表第13行上期留抵稅額為0還是灰色的也修改不了,這種需要怎么處理
討論
請問,增值稅申報表有期末留抵稅額,在進行抵扣時怎么做分錄呢
本月沒有收入,但有認證抵扣,我就填在增值稅申報表附列資料(2) 就可以了嗎,主表20行期末留抵稅額有數字就行了是吧
老師,這兩個增值稅申報表,一個是22年2月份的,一個是22年3月份的,2月份的表是期末留抵稅額為0,3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)