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送心意

dizzy老師

職稱注冊會計師專業階段

2022-03-30 11:31

不知道你銷售產品的稅率是13%還是9%。因為增值稅本意就是對增值部分繳納稅款,所以不存在虛增利潤的問題,你的留底稅額是不能去調整主營業務成本的。但是你們這樣銷售是存在風險的,因為你們的交易實質上是不具有商業實質的

天青色等煙雨 追問

2022-03-30 11:50

稅率9%。100元含稅銷售,主營業務收入是91.74元。100元買價購進.庫存商品入庫成本是91元,如全部銷售,結轉主營業務成本是91元,那么結轉利潤是多少?不是0吧?

天青色等煙雨 追問

2022-03-30 12:00

當然有增值額是有利潤的,不含收入減不含稅成本大于實際利潤就是虛增利潤?

dizzy老師 解答

2022-03-30 12:02

不會是0啊,你這里是100的銷售額的利潤是0.74,金額大了也是有點利潤的。

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相關問題討論
您好,工業增值稅稅負=(主營業務收入-主營業務成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負,指的是應交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01
1、以2018年為基期,2019年最少需要確認的收入金額是:141554.25*(1%2B6%)=150047.51元 2、以2018年為基期,2019年最大需要確認的收入是:141554.25*(1%2B10%)=155709.68元; 3、由于2019年主營業務收入為150441.28元,大于150047.51元,小于155709.68元,符合該地區該行業評估主要預警指標:主營業務收入變動率上限10%、下限6%。 4、不會在金稅三期系統中進行預警,不存在納稅疑點,屬于正常申報值。
2022-11-16 18:12:17
你好 工業增值稅稅負=(主營業務收入-主營業務成本*90%)*稅率,=主營業務收入*稅率-主營業務成本*90%*稅率=銷項稅額-進項稅額,這里假設主營業務成本有90%可以取得增值稅專用發票(可用于抵扣)
2018-06-29 14:40:35
同學,你好,除非企業清理庫存,可能會存在這情況,一般成本 比收入高是異常的
2020-06-10 09:58:57
不知道你銷售產品的稅率是13%還是9%。因為增值稅本意就是對增值部分繳納稅款,所以不存在虛增利潤的問題,你的留底稅額是不能去調整主營業務成本的。但是你們這樣銷售是存在風險的,因為你們的交易實質上是不具有商業實質的
2022-03-30 11:31:54
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