
老師,那個公司的銷售部運輸費當月發生的運輸費下月才結算,會計分錄是做:借:銷售費用 貸:應付賬款
答: 您好,那這個發票什么時候開過來呢。
上個月由于發票沒有到預提了一批費,科目為 借,銷售費用/運輸費 貸,應付賬款/暫估付款 這個要發票到了該怎么樣做會計分錄,上個月暫估的怎么處理?
答: 借;應付賬款——暫估 貸;銷售費用/運輸費 做相反分錄沖銷
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商從貨款扣除的運費以及銷售貨用單,會計分錄如何做是借:銷售費用——運費,銷售運費——辦公費,貸:應付賬款——供應商,您看對嗎
答: 同學你好,銷售貨用單是什么情況由供應商扣款?


單薄的獵豹 追問
2022-03-29 16:59
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2022-03-29 16:59
李霞老師 解答
2022-03-29 17:01
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