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優雅的柚子
于2022-03-29 12:31 發布 ??2007次瀏覽
林木老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務師
2022-03-29 12:31
同學,那只能暫估入賬了。
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老師,工程款已開票確認收入,但成本票沒到,怎么處理?暫估入賬?
答: 同學,那只能暫估入賬了。
公司工程款是500萬,現在收到258萬,工程完工80%,年底發票該怎么開,支出去的款項,大多還沒收回發票,能做暫估入賬沖減成本嗎
答: 那你收到這個250萬就是屬于你的成本啊。你對外開的發票就是按照你的完工進度開具的,這一部分你要結算的。沒有收到發票,可以暫估成本。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購進的貨物沒有票先暫估入賬,確認收入結轉成本了,月底票還沒回來,需要把暫估的沖紅,下月初再暫估嗎?
答: 需要的
老師你好,我想問一下一個綠化工程,暫估入賬成本,記借工程施工-XX綠化工程,貸應付賬款-暫估入賬,開發票后同時結轉了主營業務成本,借主營業務成本-XX綠化工程,貸工程施工-XX綠化工程,現在確認了成本了,我是以上的記賬都紅字記嗎?然后重新記確認的成本?
討論
老師,請問裝修公司已開發票未收款,確認應收賬款,暫估成本,那需要確認收入嗎`
老師,工程行業,票已開,已確認收入,無成本,暫估入庫是借:合同成本-xx項目貸:應付賬款-xx單位還是應付賬款-暫估應付款(另外在應付賬款下面設置個暫估應付款沒有具體單位名稱的二級明細科目呢)
建筑工程暫估入賬材料已結轉成本,之后沖紅暫估材料后成本需要沖紅再結轉嗎?
老師,我想問一下建筑工程,前期開票就確認收入了,現在的工程呢,開工就開票撥款,我可以調整一下賬務嗎?原來是借:應收賬款 貸:工程結算收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),現在呢,開工就確認收入,沒有成本,如果暫估成本的話,工程剛開工,就暫估太大成本,也不太合適吧?有沒有更好的解決辦法,著急
林木老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
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