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寧靜致遠
于2022-03-29 12:16 發(fā)布 ??1705次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-03-29 12:17
同學你好這個就是增值稅13%附加稅所得稅印花稅
寧靜致遠 追問
2022-03-29 12:19
銷售使用過的設備是2%,不能適用這個嗎?
樸老師 解答
2022-03-29 12:20
同學你好這個不可以你抵扣了
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我公司有臺挖掘機出售了,買的時候進項已經抵扣!請問出售時都要交什么稅?稅率是多少?
答: 同學你好 這個就是增值稅13% 附加稅所得稅印花稅
購進是稅率是16%,售出時銷項稅率是13%,怎么抵扣
答: 這個不影響你抵扣,有進項就可以抵扣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問銷售開票加廠房出租開票加進去,會導致稅負率增高,是不是可以加進項降低稅負率,因為出租的稅是全交的,進項抵扣不了
答: 您好 如果能取得進項稅額發(fā)票 可以降低稅負率
2015年買進的汽車 進項抵扣17% 出售時也按17%交稅?現(xiàn)在稅率13%
討論
出售進項稅已抵扣過的汽車應該開具多少稅率的發(fā)票
出口增值稅稅負率(4%)=內銷銷項+免抵退銷售額*征稅率-(進項稅額-進項稅額轉出)/(免抵退銷售額+內銷銷售額)*100%對嗎
一般納稅人,購進固定資產,有些一抵扣進項,有些未抵扣進項,現(xiàn)在出售固定資產,開具發(fā)票適用稅率是多少
老師,為什么15題的進項稅要轉出,不能抵扣?員工自用不是視同銷售嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 456356 個
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寧靜致遠 追問
2022-03-29 12:19
樸老師 解答
2022-03-29 12:20