
由于公司老板圖便宜,在購(gòu)買(mǎi)原材料和固定資產(chǎn)時(shí)都沒(méi)有要求對(duì)方開(kāi)發(fā)票,但是會(huì)計(jì)做賬又不得不做成本,所以只能暫估購(gòu)進(jìn),分錄為: 借:原材料/固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 年底時(shí)也忘了沖銷(xiāo),如果一直都拿不到發(fā)票,在報(bào)年報(bào)時(shí)該怎么做納稅調(diào)整?
答: 成本納稅調(diào)增,不能稅前扣除
你好,我6月份固定資產(chǎn)發(fā)票計(jì)入原材料,7月份怎么調(diào)整6月份會(huì)計(jì)分錄,已結(jié)賬記錯(cuò)的憑證分錄:借:原材料 46,902.65 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅6,097.35 應(yīng)付賬款53,000.00
答: 您好,是這樣的? 借 固定資產(chǎn) 46902.65? 貸 原材料 46902.65? 然后補(bǔ)提一個(gè)月的折舊就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好2020年8月購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)機(jī)器25萬(wàn)發(fā)票只開(kāi)了50%,之前的會(huì)計(jì)做賬,把發(fā)票做到原材料里面了,原材料也領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)了,今年4月查賬想調(diào)回固定資產(chǎn)怎么調(diào),這個(gè)要怎么調(diào)整?謝謝!原來(lái)分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 借:庫(kù)存產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存產(chǎn)品
答: 同學(xué)你好 上面的分錄原分錄給負(fù)數(shù)紅沖 然后做 借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款


昏睡的樹(shù)葉 追問(wèn)
2017-04-07 12:40
袁老師 解答
2017-04-07 09:42
袁老師 解答
2017-04-07 09:56
袁老師 解答
2017-04-07 13:01