
老師你好:企業向個人支付運費(沒取得發票),付款時記到了\"其他應收款\"中,分錄為借:其他應收款 貸:銀行存款但在本年12月31日仍未取回發票,如果到次年匯算前(比如4月)取回發票時,如何調整上年賬務。會計分錄如何做?
答: 您好 請問運費已經發生了么
自己公司租的店鋪裝修,一開始付裝修費用未取得發票計入了借其他應收款貸銀行存款,后期裝修完工了并取得發票。會計分錄應該怎么做
答: 你好,后期裝修完工了并取得發票 借:長期待攤費用,貸:其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,對于不是本單位人員掛靠社保在本單位的會計分錄可以寫為以下這樣嗎?單位支付社保時:借:其他應收款-A(單位+個人承擔的社保總金額) 貸:銀行存款。 如果收到掛靠人的社保總費用時:借:銀行存款 貸:其他應收款-A。可以這樣寫嗎?
答: 可以這樣進行分錄處理。


認真的雪糕 追問
2022-03-28 21:34
鄒老師 解答
2022-03-28 21:36