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(??? ? ???) 大云
于2017-04-06 16:55 發布 ??860次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-04-06 17:20
可是收到款項要確認收入,申報增值稅
宋生老師 解答
2017-04-06 17:18
您好!建議你開票了才計提增值稅。
您好!實際操作我建議你先不要這樣。不然到時候重復征稅。
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之前收到工程款 借銀行存款 貸 預收賬款 沒有開票,現在要計提增值稅 怎么做賬
答: 您好!建議你開票了才計提增值稅。
第二種會計分錄借:銀行存款 貸:預收賬款繳納增值稅借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款月末:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅
答: 你好!你的問題是什么呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:銀行存款。貸:預收賬款,應交稅費,應交增值稅
答: 同學,你好 你具體是想問什么呢?
收到預收款時賬務處理,借:銀行存款100000 貸:預收賬款:95238.10 應交稅費-應交增值稅4761.9 當月開具了紅字增值稅專票價稅合計50000元, 可以做分錄 借:應交稅費-應交增值稅4761.9 貸:應交稅費-應交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
討論
借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅銷項
房產企業收到首付款時,借:銀行存款貸:預收賬款等到收到全部款項時,借:預收賬款(含稅價) 貸:預收賬款(不含稅價) 應交稅費-應交增值稅 -銷項抵減計算增值稅時的計稅基礎是預收賬款的賬面余額嗎?
建筑業預收賬款預交增值稅時應該怎么做分錄,這樣做不知道對不對,收到工程款的時候:借銀行存款,貸預收賬款,預交稅款的時候:借:應交稅金-預交增值稅,貸:銀行存款,這樣做對不對
借:銀行存款 10000 貸:預收賬款 10000借:預收賬款 5000 貸:銀行存款 5000 借:預收賬款 5000 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅問:為什么以上最后“應交增值稅”的后面還要寫上“銷項稅”?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 283273 個
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宋生老師 解答
2017-04-06 17:18
宋生老師 解答
2017-04-06 17:20