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lr3696
于2022-03-28 09:45 發布 ??1258次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-28 09:52
借應交稅費應交增值稅進項,借主營業務成本負數。農產品收購及銷售發票里面填寫。
lr3696 追問
2022-03-28 10:06
這個申報表因為這個發票是負數會不會報送了會不會有異常?需要提前跟稅局說嗎?然后還想問一下農產品計算抵扣成本是不是發票金額乘上1-抵扣稅率?進項稅計算是發票金額乘上抵扣率,我做錯了就是成本我做成發票金額?(1+抵扣稅率)
郭老師 解答
2022-03-28 10:09
你好,你這個月沒有成本嗎?沒有其他的嗎?
2022-03-28 10:10
你好,發票的金額乘以9%,這個就是你需要抵扣的增值稅。
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老師如果農產品計算抵扣進項稅做錯了,少計進項稅多計成本這個應該怎么改?會計怎么改?納稅申報表應該怎么改?
答: 借應交稅費應交增值稅進項, 借主營業務成本負數。 農產品收購及銷售發票里面填寫。
國際機票上月抵扣進項稅后這個月怎么沖回,以及納稅申報表金額填寫在哪里,謝謝
答: 你好,沖回是什么意思,是抵扣還是要進項轉出。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,如果把未認證的專票放在進項稅-待抵扣進項稅,會不會造成報表和納稅申報表不符?
答: 不會造成報表和納稅申報表不符
在報稅練習里面的增值稅納稅申報表附列資料(二)里面的第三項:三、待抵扣進項稅額這個待抵扣進項稅額和申報抵扣的進項稅額有什么區別
討論
在增值稅納稅申報表中,勾選不抵扣的進項稅怎樣填報?
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
老師,進項發票是差額征稅,請問填寫納稅申報表《本期抵扣進項稅額結構明細表》應該填在哪一欄?上面沒有差額征稅啊?請老師幫忙
申報納稅里面的進項稅額抵扣明細表取消了嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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lr3696 追問
2022-03-28 10:06
郭老師 解答
2022-03-28 10:09
郭老師 解答
2022-03-28 10:10