YR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2019年9月1日向FA公司銷售一產品,貨已發出,發票上注明的不含稅價款為200000元,增值稅稅額26000元。收到FA公司交來的銀行承兌匯票一張,期限為6個月,帶追索權。 編制收到票據及票款收回的會計分錄。如果YR公司于2019年11月1日向銀行申請貼現,年貼現率為6%。寫出必要的計算過程
苗條的金針菇
于2022-03-27 19:55 發布 ??3388次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-03-27 20:05
借應收票據226000
貸主營業務收入200000
應交稅費應交增值稅銷項稅26000
相關問題討論

你好,承兌手續費計入財務費用,借:財務費用 貸:銀行存款,簽發匯票肯定有業務發生,借:存貨或固定資產 貸:應付票據
2020-07-04 23:43:08

借;應收票據 貸;應收賬款等科目
借;應付賬款 貸;應收票據
2017-08-30 14:45:28

你好需要計算做好了發給你
2021-04-19 02:29:27

你好,我想跟你確認一下數據
(不含稅)為20000元,增值稅稅32000元,這里是收入錯誤了,還是增值稅稅額數據錯誤了?
如果收入是2萬,增值稅是3200元
如果收入是20萬,那增值稅才是3.2萬元
2020-06-01 21:36:36

你好
1.購入A材料一批,價款12000元,運雜費300元,都以銀行存款支付,材料驗收入庫;
借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2.購入B材料一批,價款20000元,材料驗收入庫,貨款尚未支付;
借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
3.以銀行存款支付上項B材料貨款;
借:應付賬款,??貸:銀行存款
4.購入C材料一批,價款15000元,企業開出銀行承兌匯票,月末材料未驗收入庫。
借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付票據
2022-11-25 12:48:33
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暖暖老師 解答
2022-03-27 20:05
暖暖老師 解答
2022-03-27 20:06