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欣欣子
于2022-03-26 13:56 發布 ??1343次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-03-26 13:59
意思是你們當年沒計提成本?你們是一般納稅人?
欣欣子 追問
2022-03-26 14:02
是的,材料都用了,我們是施工單位
家權老師 解答
2022-03-26 14:13
借:預付賬款貸:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤
2022-03-26 14:39
我不做進項抵扣可以嗎?是不是就不用調整已前年度了 發票超過180天了
2022-03-26 15:40
現在沒有那個期限限制的.你可以放棄抵扣
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老師,這兩張單子能作為發票入賬嗎??
答: 你好 可以拿來做賬的
8月暫估了一筆 9月到了90000.沖了90000 然后按照發票入賬了 年底了 我不想暫估了 但另一個90000還沒到 我想把暫估沖掉 做了這么兩筆 是不是不對
答: 對的。就這樣沖你暫估的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般戶進出款基本都沒發票入賬行嗎
答: 不可以的,如果稅務部門查賬,一般戶也會核查的。
這樣的票可以當發票入賬嗎?
討論
老師,您好!我想問下,我公司自己做外賬時,收入和采購是按當月實際開出和收到的發票入賬,那我已銷售和已采購入庫的銷售與采購而未開發票的要入賬嗎要如何處理才是正確的
這個可以視同發票入賬嗎
老師,19年有一份發票不是本單位的發票入賬了,這個怎么補救?
發現上月很多不合規的發票入賬了本月想調出來應該怎么處理?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 172913 個
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欣欣子 追問
2022-03-26 14:02
家權老師 解答
2022-03-26 14:13
欣欣子 追問
2022-03-26 14:39
家權老師 解答
2022-03-26 15:40