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小會計
于2022-03-25 15:48 發布 ??1109次瀏覽
素心老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2022-03-25 17:09
同學,你好,預繳的增值稅部分,在 增值稅申報納稅申報表附列資料四 進行填寫。該筆稅額允許抵減當期的應納稅額
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已申報營業稅未開發票的收入,補開增值稅發票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務欄填增值稅減免稅申報明細表時,選什么代碼?
答: 選已納稅的
免增值稅的,收入均開的收據,未開據過增值稅發票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
答: 是應該按實際銷售額申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我想問下增值稅免稅的發票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發票上的金額申報收入嗎?
答: 你好 是的 按照發票上的價稅合計欄 申報
發票稅率是免稅,銷售收入發票怎么填增值稅申報表
討論
比如銷售免稅肉類應收賬款是10元,給對方開具的免稅普票,發票金額是10元,稅額0,那增值稅申報表附表減免稅申報表中免征增值稅項目銷售額填多少,免稅額填多少
房產開發企業,當月開具免稅的預售房款發票,且有確認的未開票收入,還有按照預收款預交增值稅,該怎么申報
開具免稅發票怎么申報增值稅?
增值稅減免稅申報的免征增值稅項目銷售額是填的開餐費發票的收入,無票收入不填這里嗎?
素心老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
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