
外貿企業,11月份勾選退稅發票認證,是否要在增值稅申報系統里采集進項稅
答: 退稅發票是不需要的哈。
純外貿企業,上月已勾選進項,這個月初準備申報退稅,先后順序是:先申報增值稅,再進去便捷退稅系統做退稅申報嗎?
答: 純外貿企業在申報退稅時,通常需要確保已經完成了所有相關的稅務申報工作,包括增值稅申報。在您提到的情況下,如果上月已經勾選了進項,那么本月初應該首先完成增值稅的申報工作。 完成增值稅申報后,您可以進入便捷退稅系統進行退稅申報。退稅申報的具體流程可能因地區和行業而有所不同,但一般來說,您需要填寫退稅申請表,并附上相關的證明文件和資料,如出口發票、清關單據等。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問外貿企業3月初退稅勾選的,增值稅報表是顯示2月份的,進項退稅沒有顯示,增值稅已經報好了,等到,3月底退稅系統可以申報了,那增值稅這個2月已經報好了,這樣能對應的嗎
答: 同學你好 這個可以的哦

