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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-06 09:04

它是普票啊還能抵扣??

籬笆外的貓 追問

2017-04-06 09:06

那就是做到管理費用,不用報稅是嗎

鄒老師 解答

2017-04-06 09:02

你好,可以抵扣銷項稅額

鄒老師 解答

2017-04-06 09:05

你好,不好意思,沒有注意看發票類型,普通發票不可以抵扣

鄒老師 解答

2017-04-06 09:07

你好,是的

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相關問題討論
你好; 你具體業務是什么 。? 購買方去 發生業務 其實在發生的時候支付的價款里面會包括稅費部分的。 就得看你們怎么談的合同
2021-12-31 14:17:11
你好,可以抵扣銷項稅額
2017-04-06 09:02:55
你好 關稅是買方交 記成本里 進口增值稅也是買方交 記進項
2020-06-08 13:23:19
你好,按價外費用開1.16/1.16*0.16
2019-10-13 23:01:02
根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發/票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)規定,增值稅一般納稅人開具增值稅專用發/票(以下簡稱“專用發/票”)后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發/票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發/票的,按以下方法處理:    (一)購買方取得專用發/票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發/票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發/票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發/票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發/票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。    購買方取得專用發/票未用于申報抵扣、但發/票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發/票信息。    銷售方開具專用發/票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發/票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發/票信息。    (二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發/票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。    (三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發/票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發/票應與《信息表》一一對應。因此,您公司可以按照上述規定填開《開具紅字增值稅專用發/票信息表》申請開具紅字發/票,申請時間不受限制。
2017-06-07 09:58:56
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